问题已解决

老師,你好!給客戶的返利次月抵應收賬款,分錄怎么寫?急!謝謝!

84784954| 提问时间:2019 07/09 16:31
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速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你們之間 發(fā)票是怎么開的?
2019 07/09 16:34
84784954
2019 07/09 16:37
不開票的,只是每月達到一定的回款額就按回款額的2%返利給客戶,次月中旬這筆錢可以抵客戶的應收賬款。
郭老師
2019 07/09 16:40
借銷售費用貸應收賬款 借應稅貸主營業(yè)務收入應交稅費
84784954
2019 07/09 16:41
郭老師,好喜歡你給我回復,之前回復過幾次,我都非常滿意,非常感謝! 可不可以這樣寫: 借:銷售費用-返利費 貸:應收賬款
84784954
2019 07/09 16:43
我沒有稅費這些,第二步分錄還要寫嗎?
84784954
2019 07/09 16:46
返利的這筆錢就等于客戶打款給我們。
郭老師
2019 07/09 16:50
不做收入那你的貨物出庫怎么出成本
84784954
2019 07/09 16:54
不用出成本吧,我們返利給客戶這筆錢就等同收客戶的貨款一樣呀
84784954
2019 07/09 16:55
我賬上這客戶還有預收賬款6萬,如果加上這次返利的錢4萬,那這個客戶的預收賬款還有10萬元。
郭老師
2019 07/09 16:59
那你這個貨物入庫的嗎
84784954
2019 07/09 16:59
郭老師,這種我不太會,你給我寫下詳細分錄好嗎?謝謝!
84784954
2019 07/09 17:02
有一筆49000元的返利本來是我們應該支付給客戶的,現(xiàn)在這筆錢給客戶用來抵應收賬款啦
84784954
2019 07/09 17:04
也就是說這筆錢等于我們收客戶的貨款是一樣的意思。
郭老師
2019 07/09 17:04
購入的存貨借庫存商品,進項貸銀存 返利給對方借應收貸主營業(yè)務收入應交稅費 借銷售費用,貸應收賬款 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 正規(guī)的是這么做的
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