問題已解決
去年我們公司支付了一筆展會費,當時我做的分錄是:借:管理費用。貸:銀行存款,現在我們收到這個公司開的專票,現在怎么辦
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速問速答您好
借:管理費用 借方紅字
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方藍字
2019 07/10 10:39
84784985
2019 07/10 10:40
那貸方呢?
bamboo老師
2019 07/10 10:42
就這樣寫分錄就好了 不用再寫貸方
84784985
2019 07/10 10:42
額,好吧
bamboo老師
2019 07/10 10:44
嗯嗯 這是沖銷管理費用 不用寫貸方
84784985
2019 07/10 10:44
哦哦哦,好的,謝謝
bamboo老師
2019 07/10 10:46
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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