問題已解決

去年我們公司支付了一筆展會費,當時我做的分錄是:借:管理費用。貸:銀行存款,現在我們收到這個公司開的專票,現在怎么辦

84784985| 提問時間:2019 07/10 10:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:管理費用 借方紅字 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方藍字
2019 07/10 10:39
84784985
2019 07/10 10:40
那貸方呢?
bamboo老師
2019 07/10 10:42
就這樣寫分錄就好了 不用再寫貸方
84784985
2019 07/10 10:42
額,好吧
bamboo老師
2019 07/10 10:44
嗯嗯 這是沖銷管理費用 不用寫貸方
84784985
2019 07/10 10:44
哦哦哦,好的,謝謝
bamboo老師
2019 07/10 10:46
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~