問題已解決
老師好:收到21的專票,當(dāng)時掛賬是 借:應(yīng)付賬款某物業(yè)公司 貸:銀行存款: 現(xiàn)在如何做分錄?
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速問速答借利潤分配未分配利潤、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,
貸應(yīng)付賬款匯算清繳納稅調(diào)減
2023 08/25 11:07
84785003
2023 08/25 11:13
有點看不懂,可否具體一點
郭老師
2023 08/25 11:15
借管理費用,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項,貸應(yīng)付賬款,這個看懂了嗎?跨年了不能直接做管理費用。
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