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老師好,我公司是建筑企業(yè)在外地預交的印花稅回來怎么處理呢?

84784967| 提問時間:2019 07/31 20:24
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
借稅金及附加 貸應交稅費~應交印花稅 借應交稅費~應交印花稅 貸銀行存款
2019 07/31 20:26
84784967
2019 07/31 20:29
老師好!做分錄我會,就是回來在計算的時候直接去掉嗎?假如說我在外地預交了50萬銷售額的印花稅,回到公司總共有300萬銷售額的印花稅要交,直接3000000-500000,在乘以相應的稅率嗎?還有申報的時候怎么申報?
暖暖老師
2019 07/31 21:46
申報時需要把預繳納的這個扣除
84784967
2019 07/31 21:55
申報的時候不要填銷售額嗎?就是把這個銷售額從總的銷售額中減去就行了是吧?
暖暖老師
2019 08/01 07:45
是的,把這部分減除就可以了
84784967
2019 08/01 08:50
暖暖老師好,四表中本期實際抵減額與主表中分次預繳不一致,是不是錯了?
暖暖老師
2019 08/01 08:55
看到了,那應該就是填寫錯了,應該是一致的
84784967
2019 08/01 09:15
老師好!上月填錯了,現(xiàn)在怎么辦?
暖暖老師
2019 08/01 09:16
你可以把少的那塊這月再補上試試
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