問題已解決
老師,你好,未收到成本票時做了一筆暫估“工程施工”的分錄,當(dāng)時已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了?,F(xiàn)在已經(jīng)收到成本票了,需要把暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)的成本都要沖銷嗎?
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速問速答這個發(fā)票金額與之前的暫估金額有差異嗎?
2019 08/01 10:54
84785007
2019 08/01 11:10
金額沒有差異,收到的票和暫估的金額相等
張艷老師
2019 08/01 11:13
這樣的話,最簡單的方式就是將發(fā)票貼到原憑證后面即可。
84785007
2019 08/01 12:44
但是已經(jīng)跨年了 可以直接將發(fā)票貼到去年暫估的成本后嗎?
張艷老師
2019 08/01 12:46
這個是沒有問題的,不然那就需要紅沖之前的暫估分錄,然后再根據(jù)發(fā)票重新編制一遍。
84785007
2019 08/01 12:50
結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要紅沖嗎?
張艷老師
2019 08/01 12:56
這個就不需要紅沖了,因為金額沒有差異嘛
84785007
2019 08/01 13:24
如果不紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄 ,工程施工期末有負數(shù)余額。在拿到成本發(fā)票時直接計入了――借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款。沒有再走工程施工科目了。
張艷老師
2019 08/01 13:28
您這樣不就重復(fù)入賬了嗎?
這個思路就是:1、要么直接將發(fā)票貼到原暫估分錄后面
2、要么紅沖之前的暫估入賬分錄,然后按發(fā)票金額重新編制一遍,之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本就不要調(diào)整了,因為金額沒有差異。
84785007
2019 08/01 13:41
好的,謝謝
張艷老師
2019 08/01 13:42
您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!
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