問題已解決

我們是裝飾公司,接了一個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目的總金額450萬,給了進(jìn)場費(fèi)90萬,已開發(fā)票給業(yè)主,賬務(wù)處理是不是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)可是這個(gè)項(xiàng)目才剛開始做,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果不結(jié)成本,這個(gè)季度利潤會(huì)大,如果做暫估成本的話是怎么處理呢?

84784961| 提問時(shí)間:2019 08/01 16:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
開始做的話就結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)比例的成本就可以了,現(xiàn)在有成本票嗎
2019 08/01 17:00
84784961
2019 08/01 17:04
就是購買的一些材料票,陸續(xù)都在買,人工費(fèi)是先付的,還沒有發(fā)票
樸老師
2019 08/01 17:20
得有發(fā)票才可以結(jié)轉(zhuǎn)的
84784961
2019 08/01 17:23
那是可以做暫估嗎
樸老師
2019 08/01 17:33
可以,但是你得保證年底之前最晚 匯算清繳之前能要到發(fā)票來
84784961
2019 08/01 17:46
暫估的分錄沒搞懂
樸老師
2019 08/01 17:49
進(jìn)項(xiàng)稅不暫估入賬,會(huì)計(jì)分錄為: 1、暫估入庫時(shí): 借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進(jìn)行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
樸老師
2019 08/01 17:49
參考一下這個(gè)就可以了
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