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老師,我們是大項目,我每個月末做的完工進度表分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同成本 貸主營業(yè)務(wù)收入 收到業(yè)主產(chǎn)值單借 應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算 應(yīng)交稅費 -待轉(zhuǎn)銷項稅額 真正開票是,分錄是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額,這樣可以嗎

84785038| 提問時間:2019 12/17 11:34
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這樣是可以的啊
2019 12/17 11:41
84785038
2019 12/17 13:46
老師,年末還沒有開票,增值稅收入和所得稅收入對不上這個平常怎么弄
小黎老師
2019 12/17 13:49
您好,年末這部分要做未開票收入申報,要平賬的
84785038
2019 12/17 13:53
后期再怎么做賬老師
84785038
2019 12/17 13:59
能有一個詳細
84785038
2019 12/17 14:04
老師,每個月都要按完工進度做賬,都要平賬嗎
小黎老師
2019 12/17 14:08
您好,先計入未開票收入 當(dāng)期確認未開票收入 次年開票了 沖減未開票收入 按照開票收入再次入賬
84785038
2019 12/17 14:27
老師,月末時,我們做賬借主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同成本-合同毛利 貸 主營業(yè)務(wù)成本 因為沒開票,但是要平賬,要當(dāng)做未開票收入,就是要交稅怎么做分錄交稅的
小黎老師
2019 12/17 14:28
您好,借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸銀行存款 首先將應(yīng)交增值稅 待轉(zhuǎn)銷項稅額轉(zhuǎn)到銷項稅里面
84785038
2019 12/17 15:22
老師,這個待轉(zhuǎn)銷項稅額從業(yè)主給我們的產(chǎn)值報表來的嗎,借應(yīng)收賬款 貸工程結(jié)算 應(yīng)交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額 ,我們沒開票,然后完工進度的貸方主營業(yè)務(wù)收入是我們的未開票收入,用這個算我們的銷項稅,乘以0.09就是我們的銷項嗎,如果有進項可以抵扣,可以這樣理解嗎
小黎老師
2019 12/17 15:36
你好,是的,進項可以抵扣
84785038
2019 12/17 15:37
老師,上邊的話我的理解可以嗎
84785038
2019 12/17 16:00
每個月都要未開票嗎
小黎老師
2019 12/17 16:00
您好,完工進度貸方不是未開票收入 貸方是代表你們已經(jīng)確認了完工的收入 也可以算做了增值稅的計稅依據(jù) 稅務(wù)局會這么判定 所以以這個計算未開票收入的銷項稅額
84785038
2019 12/17 16:01
老師我糊涂了
84785038
2019 12/17 16:02
老師,可是我用完工進度表確認了收入,不確認銷項稅額,那增值稅申報表收入與所得稅報表收入就不一致了
84785038
2019 12/17 16:02
我一直不明白怎么處理
小黎老師
2019 12/17 16:03
您好,完工百分比法確認的收入 和實際實務(wù)操作開票會有時間點的差,也就是收入的確認和增值稅的確認不是一個時點。一般來說是可以的,但是現(xiàn)在很多稅務(wù)局的觀點就是說 你確認了收入了,增值稅就得一樣要確認交稅,實務(wù)中企業(yè)為了避免麻煩 就會把兩者的確認收入的時點保持一致
84785038
2019 12/17 16:04
老師,你的意思是貸方不是未開票收入,但可以算未開票收入銷項嗎
84785038
2019 12/17 16:04
那怎么處理老師
84785038
2019 12/17 16:05
我們是很久都不開票了跨年
小黎老師
2019 12/17 16:06
您好,就按照您一開始提問的處理就可以了
84785038
2019 12/17 16:12
老師,可是增值稅申報表收入與所得稅報表收入就不一致了啊,我用完工進度法確認收入,但沒確認增值稅,可以交所得稅
小黎老師
2019 12/17 16:32
您好,是的 完工進度交所得稅 這樣是會導(dǎo)致不一致
84785038
2019 12/17 18:14
那怎么辦老師
小黎老師
2019 12/17 18:31
你好,這個看下你們往年怎么處理,如果往年不一致稅務(wù)沒有提出疑問,那么就按照原來的方法處理。如果往年是平的就年底申報未開票收入,保持一致
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