問題已解決

你好,我想問一下,因?yàn)檫@個月抵扣了固定資產(chǎn)的發(fā)票, 所以原料發(fā)票抵扣的少, 所以導(dǎo)致領(lǐng)用原料不夠, 可以暫估原料嗎(發(fā)票已收到, 就是沒有抵扣進(jìn)去, 可以暫估, 下月沖紅嗎)

84784994| 提問時間:2019 08/09 09:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 你發(fā)票都收到了 就不能暫估了 直接按發(fā)票來做
2019 08/09 09:31
84784994
2019 08/09 10:07
但我這個月沒有抵扣, 因?yàn)榈至斯潭ㄙY產(chǎn)了, 進(jìn)項(xiàng)夠了, 所以沒有抵,
meizi老師
2019 08/09 10:13
你好 你意思不認(rèn)證不抵扣嘛 那你就做 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 掛著就行 等你需要認(rèn)證的時候做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84784994
2019 08/09 10:53
好的謝謝老師,
meizi老師
2019 08/09 11:05
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