問(wèn)題已解決

老師,我看到一個(gè)業(yè)務(wù)是:銷(xiāo)售部同事報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi),有增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅額能記錄應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)?謝謝

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/10 05:11
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金子老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)稅務(wù)師
您好,學(xué)員,不可以,用于招待收到的專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的。
2019 08/10 08:05
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