問題已解決
老師好,我是建筑施工企業(yè),我們單位**別的單位中標(biāo)了,現(xiàn)在有預(yù)付款**單位已經(jīng)給甲方開票了,錢已經(jīng)付給我們的**單位了,我怎么記賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答正常做收入處理。就是按開具發(fā)票,視同自己的收入,做收入,計算銷項稅。至于**單位,需要付款時,就是扣除管理費、稅金后,開具發(fā)票給你們列支成本,就是可以按成本發(fā)票付款處理。
2019 08/11 11:26
84785024
2019 08/11 11:29
借:應(yīng)收賬款—xxx
貸:主營業(yè)務(wù)收入
江老師
2019 08/11 11:30
借:應(yīng)收賬款——XXX公司或個人
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
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