問題已解決
老師,請問下,我之前公司在做計提社保的時候,把“應付職工薪酬”科目作為了一個過渡科目,計提分錄: 借:管理費用-社會保險 貸:應付職工薪酬-社會保險 月末還進行結(jié)轉(zhuǎn): 借:應付職工薪酬-社會保險 貸其他應付款-社會保險 但是我看實操課程里面,計提直接到應付職工薪酬,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到“其他應付款里面”,應該哪樣做比較合適呢
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速問速答單位負擔的不用做你上面的第二部
直接交就可以
2019 09/09 13:50
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