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在異地預(yù)交的增值稅及附加稅怎么做賬務(wù)處理?

84785040| 提問時間:2019 09/10 10:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金),附加稅,貸;銀行存款
2019 09/10 10:27
84785040
2019 09/10 10:34
好的
84785040
2019 09/10 10:34
預(yù)交的印花稅 工會經(jīng)費(fèi) 殘保金是放在管理費(fèi)用下面嗎
鄒老師
2019 09/10 10:37
你好,印花稅計(jì)入稅金及附加 工會經(jīng)費(fèi),殘保金計(jì)入其他應(yīng)付款
84785040
2019 09/10 10:44
工會經(jīng)費(fèi)不需要計(jì)提吧
鄒老師
2019 09/10 10:45
你好,繳納的時候做預(yù)交分錄,之后需要根據(jù)季度工資計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)的
84785040
2019 09/10 10:46
可不可以借應(yīng)付職工應(yīng)酬 工會經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款
鄒老師
2019 09/10 10:47
你好,你是指計(jì)提的時候這樣做分錄?
84785040
2019 09/10 11:03
不是計(jì)提,直接付的時候這樣做可以嗎?
鄒老師
2019 09/10 11:07
你好,支付的時候這樣做分錄 借;其他應(yīng)付款,貸; 銀行存款
84785040
2019 09/10 11:12
但是支付沒有用銀行走賬,是老板私人付的
鄒老師
2019 09/10 11:18
你好,那就這樣做分錄 借;其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費(fèi),貸;其他應(yīng)付款——老板
84785040
2019 09/10 11:21
好的,謝謝,有些是把工會經(jīng)費(fèi)和殘保金掛在管理費(fèi)用下面的
鄒老師
2019 09/10 11:22
你好,計(jì)提的時候是計(jì)入管理費(fèi)用 借;管理費(fèi)用 , 貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=?,工會?jīng)費(fèi) 借;其他應(yīng)付款——-殘保金 ,工會經(jīng)費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
84785040
2019 09/10 11:24
好的,明白了,謝謝老師
鄒老師
2019 09/10 11:26
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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