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工程未完工,開出1到7月份的發(fā)票,未收到錢,做收入嗎?還是放工程結(jié)算里?怎么做分錄?
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速問速答借:應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2019 09/21 15:54
84785020
2019 09/21 16:00
那么月末就這樣放著嗎?收到錢再做處理?
江老師
2019 09/21 16:01
月末的賬務(wù)處理是:
借:主營業(yè)務(wù)成本
借:工程施工——合同毛利
貸:主營業(yè)務(wù)收入
收錢的賬務(wù)處理
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
84785020
2019 09/21 16:04
老師,那我可以不走工程結(jié)算這個科目嗎?我是內(nèi)帳,直接借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入嗎?
江老師
2019 09/21 16:05
可以的,內(nèi)賬,不用管外賬的事
84785020
2019 09/21 17:22
好的,謝謝老師
江老師
2019 09/21 17:22
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