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發(fā)票沖紅,賬務(wù)怎么處理?之前抵扣的進項可以用在本期抵扣嗎?怎么處理?
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是誰來的發(fā)票呢?
2019 09/22 11:50
84784998
2019 09/22 11:52
是我開給對方的發(fā)票,然后沖紅后,怎么處理?之前抵扣掉的進項可以用在這期抵扣嗎?
蔣飛老師
2019 09/22 11:58
之前抵扣掉的進項可以用在這期抵扣嗎?
…可以的
蔣飛老師
2019 09/22 11:59
是我開給對方的發(fā)票,然后沖紅后,怎么處理?
…可以根據(jù)紅字發(fā)票做分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
(金額用負數(shù)表示)
84784998
2019 09/22 12:00
那上月抵扣掉的進項稅額,到本期抵扣時怎么處理
蔣飛老師
2019 09/22 12:03
哪筆業(yè)務(wù)的進項稅額呢?
84784998
2019 09/22 12:07
就是這筆我要沖紅的業(yè)務(wù)。那我之前稅額用進項抵扣了,那我現(xiàn)在沖紅,進項稅額怎么沖,申報時處理
蔣飛老師
2019 09/22 12:23
已經(jīng)抵扣的進項稅額不用考慮的。
84784998
2019 09/22 13:09
那申報的時候,可以放在這個月抵扣嗎?
84784998
2019 09/22 13:09
怎么操作?
蔣飛老師
2019 09/22 13:12
之前已經(jīng)抵扣了,這個月就不可以再抵扣了
84784998
2019 09/22 13:31
我這是銷售退貨的,不可以再抵扣了嗎?
蔣飛老師
2019 09/22 13:35
銷售退貨直接沖減銷項稅額就可以了
蔣飛老師
2019 09/22 13:35
可以根據(jù)紅字發(fā)票做分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(沖減)
(金額用負數(shù)表示)
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