問(wèn)題已解決

請(qǐng)教下 上月末有留抵稅 月末怎么怎會(huì)計(jì)分錄呢 ?比如我的科目余額應(yīng)交稅費(fèi)在借方 5萬(wàn) 是不是我有待抵扣5萬(wàn)的增值稅? 比如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)20000 銷(xiāo)項(xiàng)4萬(wàn) 故應(yīng)納稅額1萬(wàn) 我這1萬(wàn)是可以用5萬(wàn)抵扣的啊

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/07 17:43
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你銷(xiāo)項(xiàng)稅4萬(wàn),本期進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn),留底進(jìn)項(xiàng)稅有5萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)稅4小于進(jìn)項(xiàng)稅7,不用繳納增值稅的
2019 10/07 17:50
84785013
2019 10/07 18:02
那我還有3萬(wàn)未抵扣 留著后期抵扣 分錄怎么寫(xiě)??? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 3萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅金 未抵扣稅費(fèi) 3萬(wàn) 老師是這樣嗎??
辜老師
2019 10/07 22:14
不用繳納增值稅,月末不用結(jié)轉(zhuǎn)的
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