問題已解決
你好,1.我公司為建筑業(yè),開了發(fā)票,有進項,有留抵,怎么做會計分錄啊
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速問速答你好,發(fā)票正常做銷項稅額就可以
2019 10/11 22:52
84785046
2019 10/11 22:53
留抵的呢
立紅老師
2019 10/11 22:55
你好,留底部分就留在應(yīng)交增值稅科目中,不用做處理,下期算稅是減掉
84785046
2019 10/11 22:59
意思不用管,是吧,那銷項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
立紅老師
2019 10/11 23:03
你好,銷項稅額和進項稅額抵減后,如果應(yīng)交增值稅稅是貸方余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅額貸方
84785046
2019 10/11 23:04
麻煩你幫我寫一下分錄呀
立紅老師
2019 10/11 23:07
借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費——未交增值稅
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