問題已解決

老師請教一下,收到的專票上的增值稅進項稅額,到季度或者年終應該怎么做?

84785019| 提問時間:2019 10/21 09:42
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你的意思是怎么做賬還是指什么?
2019 10/21 09:43
84785019
2019 10/21 09:44
做賬,因為我現(xiàn)在看到賬本應交稅費應交增值稅(進項)一直在借方,需不需要結轉?
徐阿富老師
2019 10/21 09:50
你好,要結轉,可以:借應交稅費-應交增值稅-轉出應交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額
84785019
2019 10/21 09:57
老師結轉后,可以抵增值稅(銷項)嗎?
徐阿富老師
2019 10/21 10:00
你好,進項本來就可以抵減銷項的啊
84785019
2019 10/21 10:02
老師我沒做過這個進項遞減銷項,這個流程我還不太會 那我做抵減的分錄應該怎么做呢?
徐阿富老師
2019 10/21 10:15
你好,1上面寫過的,借應交稅費-應交增值稅-轉出應交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2,借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-轉出應交增值稅 這樣進項稅額的分錄就全部結轉完了
84785019
2019 10/21 10:17
明白了,謝謝老師。
徐阿富老師
2019 10/21 10:18
不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝
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