問題已解決

老師您好,收到這種銀行回單,要怎樣做分錄做賬呢?

84784976| 提問時(shí)間:2019 10/24 11:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸,銀行存款
2019 10/24 11:51
84784976
2019 10/24 11:54
我查了以前的賬,看見以前的會(huì)計(jì)做的分錄是,借:其他應(yīng)收款(銀行貸款本息),貸:銀行存款。她是做錯(cuò)了嗎
立紅老師
2019 10/24 12:09
你好,你單位是付款方,這次借款利息如果由你單位負(fù)擔(dān),就計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,如果是別人通過(guò)單位借款,然后利息由借款人負(fù)擔(dān),計(jì)入其他應(yīng)收款。
84784976
2019 10/24 12:13
好的,那需要做計(jì)提分錄嗎?
立紅老師
2019 10/24 12:24
你好,如果是一個(gè)月一扣就不用計(jì)提,如果是一個(gè)季度一扣需要在月末計(jì)提。
84784976
2019 10/24 12:31
那計(jì)提的分錄是計(jì)入應(yīng)付利息嗎
立紅老師
2019 10/24 12:32
你好,計(jì)提的分錄是應(yīng)付利息。
84784976
2019 10/24 12:39
好的,懂了,謝謝老師
立紅老師
2019 10/24 12:43
不客氣的,如果對(duì)老師回答滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~