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老師好!我公司是建筑公司,10月份紅字沖9月份收入發(fā)票一張,再在10開返正確的(原金額有變動),我應(yīng)該怎樣做分錄?

84784986| 提問時間:2019 11/02 09:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問您9月份分錄怎么寫的 金額多少 10月份藍字金額多少
2019 11/02 09:51
84784986
2019 11/02 10:11
9月份分錄 借:應(yīng)收賬款_建筑工程款_**項目492708.78 貸:主營業(yè)務(wù)收入_工程結(jié)算收入_**項目478358.04 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅14350.74 10月份發(fā)票已紅字沖,正確藍字發(fā)票金額489183.14 請問老師分錄應(yīng)該怎樣做?是小規(guī)模
bamboo老師
2019 11/02 10:15
紅沖發(fā)票分錄 借:應(yīng)收賬款_建筑工程款_**項目 -492708.78 貸:主營業(yè)務(wù)收入_工程結(jié)算收入_**項目 -478358.04 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 -14350.74 請問489183.14是價稅合計金額么
84784986
2019 11/02 11:09
474935.09是金額 14248.05是稅額 價稅合計489183.14 另外9月份增值稅已繳費,10月份增值稅應(yīng)該怎樣調(diào)整?
bamboo老師
2019 11/02 11:15
借:應(yīng)收賬款_建筑工程款_**項目 489183.14 貸:主營業(yè)務(wù)收入_工程結(jié)算收入_**項目 474935.09 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 14248.05 紅字發(fā)票金額大于藍字發(fā)票金額 這次不需要繳納增值稅 有負數(shù)
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