問題已解決

我們每個月租金都是當月月底支付下個月的。之前一直開的普通發(fā)票。在9月支付10月租金,我們開了專用發(fā)票。我9月做的租金支付分錄是 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 專票是10月中旬才開回來的。我10月就認證了。我想問,這筆租金已經(jīng)支付了,我拿到發(fā)票要重新做一筆分錄嗎?要怎么做才合理呢。 我10月認證了這一筆進項稅額了,我11月交10月份稅款可以抵扣銷項稅額是嗎?

84784981| 提問時間:2019 11/06 10:41
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
可做調整分錄 借:管理費用-辦公費(紅字) 借:應交稅費-應交增值稅-進項 10月認證了這一筆進項稅額了,11月交10月份稅款可以抵扣銷項稅額
2019 11/06 10:43
84784981
2019 11/06 11:21
因為之前一直開普票的,我就直接入管理費用了。這次預付10月的租金就開了專票。 一般這樣每月預付租金,下月才回票。我預付當月款項后,分錄怎么做?回票后分錄怎么做? 為什么我要調整分錄???我9月份的分錄做的不對嗎?
文文老師
2019 11/06 11:24
10月的專票是9月的費用,因為抵扣進項,要沖減管理費用
84784981
2019 11/06 14:37
那會計分錄金額我是寫專票的進項稅額就可以了嗎?比如進項稅是1000 ?借:管理費用-辦公費(紅字)1000 借:應交稅費-應交增值稅-進項1000
文文老師
2019 11/06 15:02
對,進項稅是1000 借:管理費用-辦公費(紅字)1000 借:應交稅費-應交增值稅-進項1000
84784981
2019 11/06 16:08
我做紅字了,會不會沖減了我的管理費用啊。
文文老師
2019 11/06 16:09
會的,會沖減管理費用
84784981
2019 11/06 16:29
我可以理解成,因為我之前我都是開普票,我全部金額都入的管理費用,這次9月預付10月份的租金發(fā)票開了專票,進項稅額可以抵扣銷項稅額,不含稅的入管理費用,這個進賬稅額跟管理費用就分開了。
84784981
2019 11/06 16:29
所以要做這個紅字分錄調整?
84784981
2019 11/06 16:32
老是,我查了一下,這樣做的分錄對嗎?符合我這樣的情況嗎? 房租已付,發(fā)票未到的賬務處理是: 1、支付房租時: 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、收到房租發(fā)票時: 借:管理費用-房租 借:應交稅費-進項稅額 貸:預付賬款
文文老師
2019 11/06 16:35
可以按這種方式操作,但現(xiàn)在你是先確認費用了,再收到專票抵進項,所以要紅字沖減管理費用
84784981
2019 11/06 16:42
那老師我之后不想這樣調整分錄,正確的做法是按這個來做,還是有別的比較更好的方法呢?
84784981
2019 11/06 16:44
就是我之后同樣提前支付租金,下個月收到發(fā)票,我要怎么做正確的分錄?
文文老師
2019 11/06 16:49
不想這樣調整分錄,可以按這個來做
84784981
2019 11/06 16:56
好的,謝謝老師。
84784981
2019 11/06 16:57
那我這次是要按老師的這個來做是嗎?下個月起不用這樣做了。
84784981
2019 11/06 17:01
調整的分錄的摘要要怎么寫比較好呢?這個發(fā)票要復印一份做附件嗎?把原始發(fā)票放回9月交10月租金的記賬憑證做原始憑證。
文文老師
2019 11/06 17:41
這個發(fā)票要復印一份做附件,摘要可寫收到專票,沖減管理費用
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