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我開了發(fā)票出去需要計提附加稅金嗎?是月底計提還是當(dāng)天計提?如果我是11月開出去發(fā)票要繳納增值稅的話,我12月繳完稅以后再來做11月的帳嗎,還是繳稅的帳做到12月。如果月底銷項是2萬,進(jìn)項是1萬,分錄是不是應(yīng)該:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)20000,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000, 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10000 繳稅以后:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10000 貸:銀行存款

84784989| 提问时间:2019 11/11 14:09
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
月報的月底就要計算出應(yīng)該繳納的增值稅,然后計提附加稅 11月份的,在11月份里計提,12月份申報繳納。
2019 11/11 14:11
郭老師
2019 11/11 14:12
上面增值稅分錄對的,
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