問題已解決

老師好,我剛接手這個單位,實(shí)際現(xiàn)金和賬上的現(xiàn)金相差50多萬元,以前的會計從沒有跟出納核對過現(xiàn)金賬,出納就是老板娘兼的,出納也沒有登過現(xiàn)金賬,沒辦法查,老板娘家里的私人開支都在這里拿的錢,老板和老板娘都沒有拿工資的。 那這實(shí)際庫存現(xiàn)金小于賬務(wù)上的現(xiàn)金,相差50多萬,該怎么賬務(wù)處理

84784981| 提問時間:2019 11/12 09:43
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半緣君老師
金牌答疑老師
職稱:財稅達(dá)人
1.和老板娘充分溝通,說明情況。 2. 差的五十萬,讓老板娘寫借條,掛老板娘的借款。 3. 每月給老板和老板娘造表發(fā)工資,把1-10月的補(bǔ)上。入職時間寫在2019年1月1日。可以沖帳。 4. 平時老板娘發(fā)生的費(fèi)用盡可能取得發(fā)票,在公司沖賬。
2019 11/12 09:47
84784981
2019 11/12 10:23
老師,1、工資表是管考勤的人造工資表。那我是從2019年1月份開始每月補(bǔ)進(jìn)出,還是全部補(bǔ)在10份呢?分錄怎么做,借:其他應(yīng)收款款 500000 貸:庫存現(xiàn)金50000 補(bǔ)工資1到10月,分錄怎么做, 老板在公司預(yù)支錢,從來都不會還錢的,又該怎么做,不可一直掛賬吧
半緣君老師
2019 11/12 10:28
1. 2019年1月份開始全部補(bǔ)在10份。一個人做一萬,專項(xiàng)扣除填好,看他們是否愿意交點(diǎn)稅金,可能要繳納社保。 2. 借:其他應(yīng)收款-xxx 500000 貸:庫存現(xiàn)金500000 最好年底前要處理完。 3. 老板預(yù)支錢,寫借條。 發(fā)票沖。 和老板充分溝通,說明情況。
84784981
2019 11/12 14:34
老師,補(bǔ)1到10月份工資,會計分錄怎么做,那不要計入成本費(fèi)用里去,增加, 計提時借:管理費(fèi)用_職工工資, 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-老板娘 這個工資表我自己造一個可以吧!平常是管考勤的造工資表,老師我做的內(nèi)賬會計,1至10元份老板和老板娘每人每月一萬,那10個月就20萬了,這個月利潤就減少20萬。 老師這50萬差額沖完后,還要不要給老板和老板娘造工資。
半緣君老師
2019 11/12 14:37
內(nèi)賬會計不需要呀。
半緣君老師
2019 11/12 14:37
內(nèi)賬會計又不對外,直接掛費(fèi)用老板老板娘。還要什么發(fā)票之類的?我一直以為是外賬呢。
半緣君老師
2019 11/12 14:38
老板和老板娘支出要有記錄就行了。
84784981
2019 11/12 14:38
關(guān)鍵實(shí)際現(xiàn)金和賬本上現(xiàn)金相差50多萬不用管
84784981
2019 11/12 14:42
會計賬上現(xiàn)金和出納的實(shí)際現(xiàn)金要一樣的,不一樣,那不是糊涂賬,漏記多記做錯了都不知道。
半緣君老師
2019 11/12 15:28
看你們內(nèi)部賬務(wù)需要 借:管理費(fèi)用-其他 500000 貸:庫存現(xiàn)金 500000 現(xiàn)金帳不久平了么。 以后老板每筆款項(xiàng)的支出,沒有發(fā)票的這樣處理,就有記錄。
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