問題已解決
老師,你好! 我們建筑公司和另外一家公司合作給甲方承包工程!其中60萬的款項是屬于另外一家的,他們開票給我們約定7%的稅款我們承擔,對方承擔6%的稅款。可以這樣嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!
可以的
2019 11/12 12:03
84784955
2019 11/12 12:04
那款項要怎么支付呢?少出的6的稅款怎么入賬?我們抵扣流程正常做嗎?
蔣飛老師
2019 11/12 12:09
是的,需要按規(guī)定正常申報的
(合同約定的,可以在內(nèi)賬反映了)
84784955
2019 11/12 12:11
還有一個問題。我們兩家建筑公司合作給甲方提供勞務,甲方把費用統(tǒng)一轉(zhuǎn)給我們公司,我們又按照和另外一家建筑公司協(xié)議付款給它,它開具勞務發(fā)票給我們公司可以嗎?
蔣飛老師
2019 11/12 12:39
你好!
可以的
84784955
2019 11/12 12:41
不含稅,你們轉(zhuǎn)款就是轉(zhuǎn)64200!含稅轉(zhuǎn)568141.59,那這個分錄應該怎么做呢?
蔣飛老師
2019 11/12 13:42
一事一問好嗎,先結(jié)束再提問再答
84784955
2019 11/12 13:42
這不是一事嗎?
蔣飛老師
2019 11/12 13:45
好的,差額記入管理費用…稅費
84784955
2019 11/12 14:36
老師,可以詳細一點嗎?
蔣飛老師
2019 11/12 15:35
借:管理費用…稅費(多負擔的費用)
應付賬款
貸:銀行存款
84784955
2019 11/12 17:53
老師這個我們屬于分包了嘛。結(jié)轉(zhuǎn)可以告訴一下嗎?
蔣飛老師
2019 11/12 18:12
合同需要約定好的,具有聯(lián)合承包性質(zhì)
84784955
2019 11/12 23:36
老師,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
蔣飛老師
2019 11/13 00:42
正常記入工程施工,按完工進度結(jié)轉(zhuǎn)
借:主營業(yè)務成本
貸:工程施工
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