問題已解決

老師您好,期初建賬時(shí),錄入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí),可以借,管理費(fèi)用,貸,實(shí)收資本嗎?

84785005| 提問時(shí)間:2019 11/21 14:50
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
期初?新公司,新公司需要直接做分錄就可以,需要看情況,你這個(gè)啥情況,老板出錢沒東西?
2019 11/21 14:52
84785005
2019 11/21 15:12
汪老師您好
84785005
2019 11/21 15:16
對(duì),就是期初建賬,我還是上午的學(xué)生,我們公司老板投入的管家婆軟件和金稅盤,您上午說讓我錄借,管理費(fèi)用,貸,實(shí)收資本,我錄完財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不平衡,估計(jì)是我沒表達(dá)清楚,您看看是咋回事
maize老師
2019 11/21 15:18
你這個(gè)是期初是0 這個(gè)是做分錄,你做之后月末需要把管理費(fèi)用這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)下面,才可以資產(chǎn)負(fù)債表平衡
84785005
2019 11/21 15:22
我正在期初建賬套,錄期初 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),實(shí)收資本錄好了,對(duì)應(yīng)的借方不知道錄哪兒了?沒期初結(jié)賬呢老師,應(yīng)該結(jié)不了賬
84785005
2019 11/21 15:22
應(yīng)該做不了分錄的老師
maize老師
2019 11/21 15:23
未分配利潤(rùn)下面或者是本年利潤(rùn)下面
84785005
2019 11/21 15:32
平了平了老師,太感謝您了老師,居然忘記結(jié)轉(zhuǎn)了 萬分感謝
maize老師
2019 11/21 15:42
那就好,你趕緊做吧
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