問(wèn)題已解決
文化事業(yè)建設(shè)稅如何計(jì)算,一般納稅人
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答一般納稅人廣告服務(wù)的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)計(jì)費(fèi)依據(jù)如下:
應(yīng)繳費(fèi)額=計(jì)費(fèi)銷售額×3%
計(jì)費(fèi)銷售額,為繳納義務(wù)人提供廣告服務(wù)取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費(fèi)后的余額。
2019 11/24 12:34
84785039
2019 11/24 12:46
意思這個(gè)計(jì)費(fèi)銷售額不是不含稅的開票收入嗎?我公司是屬于影視節(jié)目制作。這個(gè)減除支付給其他廣告公司的費(fèi)用需要一筆一筆的去核對(duì)嗎?萬(wàn)一我計(jì)算的不準(zhǔn)確呢
糖果老師
2019 11/24 12:54
您好,文件規(guī)定是含稅的。
繳納義務(wù)人減除價(jià)款的,應(yīng)當(dāng)取得增值稅專用發(fā)票或國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他合法有效憑證,否則不得減除。
所以只有能取得憑證的能扣除。
84785039
2019 11/24 13:02
那這個(gè)支付給其他廣告公司的費(fèi)用我是看銀行對(duì)賬單來(lái)計(jì)算嗎,不太懂,我之前報(bào)稅都是按照增值稅的開票收入來(lái)報(bào)稅的,給會(huì)有那樣風(fēng)險(xiǎn)
糖果老師
2019 11/24 13:05
費(fèi)用一般按賬簿上記錄來(lái)減的,因?yàn)橐话闶怯械挚蹜{證才做賬的。
其實(shí)未開票收入也要申報(bào)納稅,這樣的話也可能會(huì)被查到補(bǔ)稅。
84785039
2019 11/24 13:09
我們的業(yè)務(wù)一般都是有開票的,之前報(bào)稅的時(shí)候都是按照增值稅總開票的不含稅收入來(lái)申報(bào)的,但是沒(méi)有減除那些支付給其他廣告公司的費(fèi)用那些的。我們每個(gè)月基本開票在100萬(wàn)元左右的,這種還需要補(bǔ)稅?
糖果老師
2019 11/24 13:26
這種看看什么時(shí)候去稅局做更正申報(bào)就可以的。因?yàn)槟銈冎岸紱](méi)減除可以扣除的,所以綜合起來(lái)應(yīng)該不用補(bǔ)稅的。
閱讀 2206