問題已解決
老師我們公司2019.10申報(bào)時(shí)簡易計(jì)稅項(xiàng)目存在分包并取得了分包開給我們的發(fā)票,2019.10申報(bào)時(shí)沒填分包扣除的表,導(dǎo)致2019.10簡易計(jì)稅項(xiàng)目沒有扣除增值稅,我現(xiàn)在打算更正申報(bào),但是我2019.11也申報(bào)扣款了,我更正時(shí)2019.11的申報(bào)表還需要更正嗎,如果要更正如何更正
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速問速答需要更正 也就是一次性更正兩個(gè)月的 需要去稅務(wù)局大廳做更正申報(bào)
2019 12/09 17:19
84785032
2019 12/09 17:24
老師你能和我說下具體要填哪些地方嗎,簡易計(jì)稅項(xiàng)目分包發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是82450,不含稅金額是80048.54,稅額是2401.46,2019.10和11月申報(bào)表如何更正
軼塵老師
2019 12/09 17:42
10月份申報(bào)表分包抵扣的金額填寫附表三,之后十一月份的申報(bào)表按照10月份正確的數(shù)字順延下來填寫
84785032
2019 12/10 09:03
那老師11月是順延10月的數(shù)據(jù)那我2019.11的報(bào)表是不是不用更改了,如果要更改應(yīng)該更改哪里
軼塵老師
2019 12/10 09:06
按照正確的數(shù)字順延 也就是你十月份改完之后的數(shù)字 如果有帶到下一期的 就要在11月份反映
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