問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)11月支付,12月開(kāi)票的,怎么做賬

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/11 10:33
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,我們是支付方嗎?
2019 12/11 10:34
84784975
2019 12/11 10:35
是的
暖暖老師
2019 12/11 10:37
借預(yù)付賬款貸銀行存款 借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸預(yù)付賬款
84784975
2019 12/11 10:45
老師,要是以后對(duì)方不提供發(fā)票,是不是就一直掛預(yù)付賬款?
暖暖老師
2019 12/11 10:46
那做費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用不可以在企業(yè)所得稅前扣除
84784975
2019 12/11 10:50
將預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用嗎
暖暖老師
2019 12/11 10:50
是的,只是企業(yè)所得稅前不可以扣除
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