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建筑公司的項目部是設(shè)在工地上嗎?
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2019 12/16 14:57
84784958
2019 12/16 15:01
建筑公司在外地預繳了增值稅和企業(yè)所得稅,回本地申報納稅時,這個預繳的部分分別填哪幾張附表?怎么填?截個圖給我參考一下
84784958
2019 12/16 15:18
還沒好嗎?
84784958
2019 12/16 15:30
怎么還沒好呢?
龍楓老師
2019 12/16 15:36
申報增值稅時,將當期外地預繳的增值稅填寫到增值稅申報表“本期預繳稅額”欄次,實際繳納稅款為當期扣除外地已繳納后的稅款
84784958
2019 12/16 15:39
不是要先填附表嗎?
龍楓老師
2019 12/16 15:41
企業(yè)所得稅是填寫此處的
84784958
2019 12/16 15:51
增值稅也是要填附表吧?
84784958
2019 12/16 15:58
老師,你回答太慢
龍楓老師
2019 12/16 16:00
需要回復附表四的
84784958
2019 12/16 16:02
什么意思?怎么填?標注一下
84784958
2019 12/16 16:10
怎么這么慢?。?/div>
龍楓老師
2019 12/16 16:17
實在不好意思,老師面臨多個學員的,回答不及時請多見諒的
84784958
2019 12/16 16:21
這個附表三是填什么的?
龍楓老師
2019 12/16 16:49
用來填寫進項稅額的
84784958
2019 12/16 16:52
是附表三,你不要看錯了
龍楓老師
2019 12/16 17:03
實在不好意思今天稅務(wù)局工作比較忙碌,是差額扣除填寫的
龍楓老師
2019 12/16 17:03
本表由服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。其他納稅人不填寫。
根據(jù)《試點有關(guān)事項的規(guī)定》,扣除項目情形有:
1. 金融商品轉(zhuǎn)讓,按照賣出價扣除買入價后的余額為銷售額。轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)的正負差,按盈虧相抵后的余額為銷售額。若相抵后出現(xiàn)負差,可結(jié)轉(zhuǎn)下一納稅期與下期轉(zhuǎn)讓金融商品銷售額相抵,但年末時仍出現(xiàn)負差的,不得轉(zhuǎn)入下一個會計年度。
2. 經(jīng)紀代理服務(wù),以取得的全部價款和價外費用,扣除向委托方收取并代為支付的政府性基金或者行政事業(yè)性收費后的余額為銷售額。
3. 融資租賃和融資性售后回租業(yè)務(wù)。
(1)經(jīng)人民銀行、銀監(jiān)會或者商務(wù)部批準從事融資租賃業(yè)務(wù)的試點納稅人,提供融資租賃服務(wù),以取得的全部價款和價外費用,扣除支付的借款利息(包括外匯借款和人民幣借款利息)、發(fā)行債券利息和車輛購置稅后的余額為銷售額。
(2)經(jīng)人民銀行、銀監(jiān)會或者商務(wù)部批準從事融資租賃業(yè)務(wù)的試點納稅人,提供融資性售后回租服務(wù),以取得的全部價款和價外費用(不含本金),扣除對外支付的借款利息(包括外匯借款和人民幣借款利息)、發(fā)行債券利息后的余額作為銷售額。
4. 試點納稅人中的一般納稅人提供客運場站服務(wù),以其取得的全部價款和價外費用,扣除支付給承運方運費后的余額為銷售額。
5. 試點納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額。
6. 試點納稅人提供建筑服務(wù)適用簡易計稅方法的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額。
7. 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人銷售其開發(fā)的房地產(chǎn)項目(選擇簡易計稅方法的房地產(chǎn)老項目除外),以取得的全部價款和價外費用,扣除受讓土地時向政府部門支付的土地價款后的余額為銷售額。
8. 一般納稅人銷售其2016年4月30日前取得(不含自建)的不動產(chǎn),選擇適用簡易計稅方法,以取得的全部價款和價外費用減去該項不動產(chǎn)購置原價或者取得不動產(chǎn)時的作價后的余額為銷售額。
84784958
2019 12/16 17:04
是什么意思?不懂
84784958
2019 12/16 17:05
你別發(fā)些這個,你簡單點描述一下
龍楓老師
2019 12/16 17:06
差額扣除增值稅的時候需要填寫此表格的
84784958
2019 12/16 17:10
差額扣除增值稅是什么意思?
龍楓老師
2019 12/16 17:12
就是增值稅有部分項目是差額征收的,然后就是填寫該報表的
84784958
2019 12/16 17:13
說詳細一點,是什么意思?
龍楓老師
2019 12/16 17:17
差額征收原來是指營業(yè)稅項目,“營改增”試點地區(qū)延續(xù)該政策,那么增值稅一般納稅人過度期間保留部分的
差額征收,差額=總營業(yè)額-支付給另外的營業(yè)額(成本)
如,旅游應(yīng)計稅的增值稅額=旅游總收入-支付給外地地接的費用。
具體看下《營業(yè)稅條例》
龍楓老師
2019 12/16 17:17
目前營改增從營業(yè)稅改進的
84784958
2019 12/16 17:23
差額=總營業(yè)額-支付給另外的營業(yè)額(成本),這是什么意思?
龍楓老師
2019 12/16 17:55
就比如旅游社來說吧啊,是收到的價款營業(yè)額減去支付給旅游景點飯店等的費用的
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