問(wèn)題已解決

建筑公司在沒(méi)有收到甲方的工程款前支付了分包公司工程款,目前只在施工成本分包成本做了賬務(wù)處理,但沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去,資產(chǎn)負(fù)債表帳不平怎么處理?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/17 19:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 工程施工期末計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表存貨欄次
2019 12/17 19:20
84784963
2019 12/17 19:23
具體怎么操作呢?增加一筆分錄嗎?
bamboo老師
2019 12/17 19:23
編制資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候 把工程施工期末計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表存貨欄次就好了
84784963
2019 12/17 19:24
金蝶軟件怎么處理呢
bamboo老師
2019 12/17 19:25
那您要找軟件服務(wù)工程師幫您設(shè)置下資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)公式
84784963
2019 12/17 19:26
好的,謝謝
bamboo老師
2019 12/17 19:29
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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