問題已解決

請問老師貨物已到,款項也已付,發(fā)票下月才到,本月和下月的分錄怎么做呢?謝謝

84785033| 提問時間:2019 12/26 16:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 本月 借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估 借:應付賬款 貸:銀行存款 下月 借:應付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
2019 12/26 16:10
84785033
2019 12/26 16:20
老師您好,因為是工程物資,能不能這樣操作呢? 本月:借:應付賬款 貸:銀行存款 下月: 借:工程施工-材料費 借: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
bamboo老師
2019 12/26 16:22
您這個月收到了 按理應該先暫估入賬的 如果是工程物資 那您這樣寫也可以
84785033
2019 12/26 16:26
好的 謝謝老師
bamboo老師
2019 12/26 16:27
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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