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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月采購商品,貨到了,款已付,但發(fā)票下月到,那本月和下月怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
先暫估入帳
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:銀行存款
實(shí)際收到發(fā)票時(shí):(用紅字沖銷)
借:銀行存款
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
再按實(shí)際發(fā)票上的金額
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:銀行存款
2020 06/10 10:31
小菲老師
2020 06/10 10:31
本月先暫估入賬,下月收到發(fā)票后,先將暫估入賬分錄紅字沖銷,再根據(jù)發(fā)票重做會(huì)計(jì)分錄,并在記賬憑證摘要欄說明。
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