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1月才收到票,但想做在12月帳里怎么處理,12月沒用銀行付款

84785020| 提問時(shí)間:2020 01/09 11:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,12月份有材料或商品購進(jìn),但是沒有取得發(fā)票,是這個(gè)意思?
2020 01/09 11:03
84785020
2020 01/09 11:04
84785020
2020 01/09 11:06
老板12月自己墊付3萬,昨天收到票,開票日期是2020年1月8日
鄒老師
2020 01/09 11:09
你好 12月份,借;庫存商品或原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 借;預(yù)付賬款,貸;其他應(yīng)付款——老板 1月份,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;預(yù)付賬款
84785020
2020 01/09 11:15
小規(guī)模納稅人,收到的是普票,怎么處理
鄒老師
2020 01/09 11:17
你好,小規(guī)模納稅人,收到的是普票就不用體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額就是了 12月份,借;庫存商品或原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 借;預(yù)付賬款,貸;其他應(yīng)付款——老板 1月份,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 , 貸;預(yù)付賬款
84785020
2020 01/09 11:42
勞務(wù)費(fèi)怎么處理呢,年前才會(huì)付款,才會(huì)收到勞務(wù)票。但是都用于2019年
鄒老師
2020 01/09 11:45
你好,暫估,借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付賬款——暫估
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