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老師,年底結(jié)賬,需要做什么分錄啊

84784986| 提問時間:2020 01/09 19:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配——未分配利潤 借;本年利潤 ,貸;利潤分配——未分配利潤 或相反分錄 如果有凈利潤,還需要做提取盈余公積分錄 借;利潤分配——提取盈余公積,貸;盈余公積——法定,任意盈余公積
2020 01/09 19:38
84784986
2020 01/09 19:44
老師 我們本能利潤是負數(shù)的
鄒老師
2020 01/09 19:44
你好,本年利潤是負數(shù)就這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借;利潤分配——未分配利潤,貸;本年利潤 這種情況就不需要提取盈余公積
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