問題已解決

老師我公司上期銷售發(fā)票誤開成免稅的了,這期紅沖掉,在申報增值稅減免稅明細(xì)的時候,免稅收入為開票金額負(fù)數(shù),免稅額系統(tǒng)提示不能填負(fù)數(shù),該怎么填報? 系統(tǒng)不能填負(fù)數(shù)沖銷上期

84784968| 提問時間:2020 01/12 15:09
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這種情況下,需要到稅務(wù)局進(jìn)行非正常申報處理。
2020 01/12 15:21
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