當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
跨年發(fā)票可以紅沖么,我們給客戶開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票,但是對(duì)方已經(jīng)抵扣了,是不是要求客戶申請(qǐng)紅字發(fā)票
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
1、可以紅沖的
2、是的,對(duì)方需要申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表給您公司。
2020 01/13 11:47
84784949
2020 01/13 11:50
好的,謝謝
張艷老師
2020 01/13 11:52
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對(duì)老師的解答滿意的話,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!
84784949
2020 01/13 11:55
老師,還有個(gè)問(wèn)題:上年度多計(jì)提了企業(yè)所得稅,所以現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅貸方數(shù)為28176.95元,我現(xiàn)在要怎么做分錄
張艷老師
2020 01/13 12:01
如果您最初的問(wèn)題已經(jīng)解決,請(qǐng)您及時(shí)給予評(píng)價(jià)。如果您有另外的新問(wèn)題,建議您重新提問(wèn)。因?yàn)閱为?dú)進(jìn)行提問(wèn),會(huì)方便其他同學(xué)查詢同類問(wèn)題,感謝您的理解?。?/div>
閱讀 1692
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 客戶已經(jīng)抵扣的發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)了,是客戶申請(qǐng)紅字發(fā)票還是我們公司申請(qǐng)? 536
- 增值稅發(fā)票開(kāi)錯(cuò)客戶了,并且他已經(jīng)抵扣了,我們對(duì)賬發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,要求對(duì)方協(xié)助開(kāi)紅字發(fā)票申請(qǐng)單,我們紅沖回來(lái),客人不配合,該怎樣處理? 656
- 開(kāi)給客戶的發(fā)票,客戶已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在跨月全部要退貨,是不是我們?cè)匍_(kāi)一張紅字發(fā)票給對(duì)方就可以 618
- 老師,客戶的發(fā)票跨月開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)給他換了新的發(fā)票,舊票紅沖了,這個(gè)月我做賬的話,是需要把客戶的舊發(fā)票,紅字發(fā)票,兩個(gè)發(fā)票貼一起嗎? 811
- 老師,開(kāi)具發(fā)票給客戶,但是客戶已經(jīng)抵扣了,可以全部紅沖,跨月的 213