問(wèn)題已解決

我公司這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)是負(fù)數(shù),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)印花稅要怎么申報(bào)?

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/14 15:44
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果是銷(xiāo)售貨物的印花稅是按合同中注明的銷(xiāo)售額申報(bào)的。
2020 02/14 15:46
84785009
2020 02/14 15:48
但是有開(kāi)了負(fù)數(shù)的發(fā)票,就是之前正數(shù)的沖紅,那之前多交了的印花稅怎么辦?
立紅老師
2020 02/14 15:56
你好,以前交的印花稅的是不退的,印花稅是行為稅,是對(duì)于我們之前的銷(xiāo)售行為征收的稅。
84785009
2020 02/14 15:57
那沖紅的這筆不能在報(bào)印花稅時(shí)輸入為負(fù)數(shù)嗎?
立紅老師
2020 02/14 15:58
你好,不可以的,是不可以的
84785009
2020 02/14 16:03
那我們這個(gè)月報(bào)印花稅只能按這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)總和來(lái)報(bào)是嗎?負(fù)數(shù)銷(xiāo)項(xiàng)的那筆得舍掉是嗎?
立紅老師
2020 02/14 16:06
你好,是的,就是按您正常的銷(xiāo)售額申報(bào)。
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