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發(fā)起申報(bào)失?。‘?dāng)前納稅人認(rèn)定的增值稅稅費(fèi)種不滿足差額扣除巜增值稅納稅申報(bào)表附列資料表一》第12列【服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額】數(shù)據(jù)項(xiàng)填寫異常(應(yīng)為零),請聯(lián)糸主管稅務(wù)所管理員核實(shí)稅費(fèi)種認(rèn)定信息后再進(jìn)行申報(bào)

84785006| 提問時(shí)間:2020 02/21 16:25
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好 你電話聯(lián)系下專管員 幫你看看你的稅種核定信息是不是有什么異常
2020 02/21 16:26
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