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實(shí)務(wù)
問題已解決
3月份確認(rèn)無票收入100萬,確認(rèn)收入20萬,其中無票收入繳納稅款,其中2、3、4月份開票100萬,沖3月份確認(rèn)的無票收入,20萬在5月份開票,在5月份繳納稅款,在6月份發(fā)現(xiàn)20萬多開了5萬元。開具了紅字發(fā)票5萬元。問題是:20萬元在3月份的確認(rèn)收入需要如何調(diào)整。在5月份如何做分錄。6月份如何做分錄。
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速問速答原來按無 票收入確認(rèn)的,稅款已交過,后面再開發(fā)票先把原來的無票收入紅沖,再開正常的發(fā)票,報(bào)稅按正負(fù)相加的金額申報(bào),填過填寫是負(fù)數(shù) 的金額自己申報(bào)不能通過,要去稅局找專管員填寫轉(zhuǎn)辦單 到窗口報(bào)稅。
2020 02/27 12:56
84785016
2020 02/27 23:35
保稅部分已經(jīng)申報(bào)完成,后面的申報(bào)沒有繳稅,我想問的是賬務(wù)如何處理呢?
玲老師
2020 02/28 06:57
先紅沖無票收入,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),開票,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
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