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購買米給員工年貨送禮怎么做賬

84785045| 提問時(shí)間:2020 02/28 10:01
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2020 02/28 10:04
84785045
2020 02/28 10:06
收到謝謝
84785045
2020 02/28 10:07
直接做借:管理費(fèi)用貸:現(xiàn)金,可以嗎
答疑蘇老師
2020 02/28 10:08
你好 不可以的 需要通過應(yīng)付職工薪酬來過渡。
84785045
2020 02/28 10:08
好的
答疑蘇老師
2020 02/28 10:09
祝同學(xué)工作順利哦!
84785045
2020 02/28 10:32
如收到客人發(fā)票但是款未付,怎么做賬
答疑蘇老師
2020 02/28 10:34
你好 那么貸方就是其他應(yīng)付款科目。
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      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~