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實(shí)務(wù)
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請問公司今年交了280的開票服務(wù)費(fèi),因本公司還有留抵稅額,這個280可以這樣帳務(wù)處理嗎?發(fā)生時貸管理費(fèi)用貸銀行存款。增值稅申報的時候這個280的信息照填,但實(shí)際帳務(wù)處理就做一筆,等什么時候公司有銷售了用完了留底的進(jìn)項(xiàng)時,就可以再做一筆,借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免額) 貸管理費(fèi)用,這樣操作是不否可行?
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速問速答請問公司今年交了280的開票服務(wù)費(fèi),因本公司還有留抵稅額,這個280可以這樣帳務(wù)處理嗎?發(fā)生時貸管理費(fèi)用貸銀行存款----是的,賬務(wù)處理正確
增值稅申報的時候這個280的信息照填,但實(shí)際帳務(wù)處理就做一筆,等什么時候公司有銷售了用完了留底的進(jìn)項(xiàng)時,就可以再做一筆,借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免額) 貸管理費(fèi)用,這樣操作是不否可行?---就是這樣處理的
2020 03/02 16:50
84784992
2020 03/02 16:56
如果這筆280的費(fèi)用延到了2021年才抵到,是不是借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸以前年度損益調(diào)整?是這樣嗎?
張艷老師
2020 03/02 18:09
如果真要有這種情況的話,也不需要使用以前年度損益調(diào)整科目,因?yàn)榻痤~太小了,按重要性原則(因?yàn)?80元屬于不重要的情形),可以直接沖減當(dāng)期的管理費(fèi)用即可。
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