問題已解決

實(shí)際工作中,調(diào)節(jié)了以前年度損益科目,,報表沒有更改,,報表表面看過去是不平的,那自己知道原因解釋的了就可以是嗎?

84785011| 提問時間:2020 03/04 08:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,可以調(diào)整報表期初數(shù)
2020 03/04 08:57
84785011
2020 03/04 09:24
就是資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期初數(shù)據(jù)可以根據(jù)當(dāng)月調(diào)整以前年度的數(shù)據(jù)改過來是嗎?這樣跟上年報表的期末數(shù)對不上沒關(guān)系嗎?大家都是這樣操作的是嗎?,,
玲老師
2020 03/04 09:29
你好,是的,就是這個意思 準(zhǔn)則 規(guī)定是這樣的
84785011
2020 03/04 09:54
那我就是哪個月做了這筆以前年度損益調(diào)整的分錄,,就在這月的未分配期初數(shù)更好就好,,這樣報表之間就能平了,,不用管以前年度的報表數(shù)據(jù),,
玲老師
2020 03/04 10:02
你好,以前年度的還是要用以前年度損益調(diào)整的科目,小準(zhǔn)則 是直接用未分配利潤科目
84785011
2020 03/04 10:07
就是費(fèi)用屬于上年度的,,上年沒有做任何處理,在今年支付完成的,所以這筆費(fèi)用我用了以前年度損益調(diào)整,,調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)據(jù)就發(fā)生變化了,,得怎么處理的問題,,
玲老師
2020 03/04 10:26
是的,就是你說的這樣處理就可以了,調(diào)整期初未分配利潤的金額
84785011
2020 03/04 10:58
好的,費(fèi)用調(diào)整時使用往來科目過渡是嗎
玲老師
2020 03/04 11:04
原來的那個分錄不變,跨年度調(diào)整損益科目,換成以前年度損益調(diào)整,這個科目就對了,
84785011
2020 03/04 11:11
原來費(fèi)用沒做賬務(wù)處理,如果有做的話那直接修改更正以前憑證啊,,就是比如說去年的修理費(fèi)吧,別人幫我們東西修理了,但是我們沒錢付他,去年也沒做什么賬務(wù)處理,,今年付錢給對方了,這筆費(fèi)用實(shí)際是屬于去年的這樣,這種用以前年度損益去調(diào)整,,,
玲老師
2020 03/04 11:12
那就是費(fèi)用科目直接用以前年度損益調(diào)整,這個科目付款直接用銀行存款,這個科目或者其他應(yīng)付款都可以的,
84785011
2020 03/04 12:29
借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 借:利潤分配未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣嗎?
玲老師
2020 03/04 12:31
還有一步 借應(yīng)交稅費(fèi) -所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整 成本費(fèi)用多了利潤少了要退所得稅
84785011
2020 03/04 12:34
小規(guī)模而且是核定征收的,不用這個了?還有,,不是說以前年度損益調(diào)整不能對應(yīng)現(xiàn)金或者銀行存款嗎?我上面兩步驟那樣確定可以嗎老師?我搞蒙了
玲老師
2020 03/04 12:36
你們企業(yè)是核定征收的,核定征收是按照你收入的金額來計算所得稅的,如果不影響收入,你就直接補(bǔ)寄到當(dāng)年就可以了
84785011
2020 03/04 14:37
借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 借:利潤分配未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 就這樣操作是吧?不需要往來科目過渡,是吧?
玲老師
2020 03/04 14:54
直接付款的,這樣就可以了
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