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實(shí)務(wù)
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老師,我去年12月份收到一筆專項(xiàng)款,錯(cuò)誤計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在2019年已經(jīng)結(jié)賬了,這筆賬要怎么更正呢?
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你好,跨年度的用以前年度損益調(diào)整。
2020 03/12 03:37
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老師,我去年12月份收到一筆專項(xiàng)款,錯(cuò)誤計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在2019年已經(jīng)結(jié)賬了,這筆賬要怎么更正呢?
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