問(wèn)題已解決

老師好!之前的賬套庫(kù)存是負(fù)數(shù)的,明顯是錯(cuò)了,我新建賬套后想把正確的數(shù)據(jù)錄入,就導(dǎo)致試算不平衡,我把差額放到未分配利潤(rùn)去可以嗎?啟用賬套后再去調(diào)整

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/14 09:58
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以,你要是只有庫(kù)存有問(wèn)題,別的都時(shí)候?qū)Φ哪遣铑~就放未分配利潤(rùn)下面
2020 03/14 09:59
84785028
2020 03/14 17:35
汪老師好!我新建賬套后關(guān)于庫(kù)存的差額,我放在了以前年度調(diào)整科目下,啟用了賬套后也錄完了憑證,結(jié)果資產(chǎn)負(fù)債表不平,以前年度的數(shù)據(jù)通過(guò)怎么做憑證?
maize老師
2020 03/14 18:45
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)下面,以前年度損益調(diào)整沒有期末余額
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