問題已解決

老師,每個月根據(jù)增值稅稅負(fù)推算出進(jìn)項,稅負(fù)=銷項稅額-進(jìn)項稅額/不含稅收入,這樣推倒算出的進(jìn)項是不是本月應(yīng)該認(rèn)證的進(jìn)項?而即使有留底稅額也應(yīng)該認(rèn)證這些進(jìn)項?只是在實際交稅時再扣除留抵?

84784998| 提問時間:2020 03/15 10:53
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
如果有留底的話,需要把留底的稅額算在進(jìn)項稅額里面的
2020 03/15 10:57
文老師
2020 03/15 10:58
要不然的話,那你有留抵,你再認(rèn)真那么多的話,你實際就不用交那么多稅了
84784998
2020 03/15 12:19
那假如企業(yè)有足夠的留抵,當(dāng)月即使沒有進(jìn)項也可以?那當(dāng)月的稅負(fù)就會相當(dāng)高?
文老師
2020 03/15 13:40
是的,是這樣的的稅負(fù)不是看一個月,是全年看的
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