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實(shí)務(wù)
問題已解決
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,應(yīng)交稅費(fèi)需要計(jì)提嗎,繳納的增值稅計(jì)入哪里呢
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速問速答你好,你所指的應(yīng)交稅費(fèi)具體是指的什么稅種?是增值稅,還是附加稅,還是企業(yè)所得稅?
如果是小規(guī)模納稅人的增值稅
借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款
2020 03/15 15:37
84784948
2020 03/15 15:39
我們是一般納稅人,我現(xiàn)在都有點(diǎn)混亂了,到底轉(zhuǎn)不轉(zhuǎn)未交增值稅,不轉(zhuǎn)又計(jì)入哪里呢
84784948
2020 03/15 15:42
然后發(fā)票沒有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是計(jì)入待認(rèn)證里面嗎
鄒老師
2020 03/15 15:42
你好,需要把銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納的時(shí)候, 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
84784948
2020 03/15 15:44
聽課時(shí),老師說小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用計(jì)提,不是計(jì)入已交稅金嗎
鄒老師
2020 03/15 15:46
你好,一般納稅人的增值稅是需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理的
不是計(jì)入已交稅金明細(xì)的,已交稅金明細(xì)是用來核算一般納稅人預(yù)交的增值稅
84784948
2020 03/15 15:48
然后發(fā)票沒有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是計(jì)入待認(rèn)證里面嗎
鄒老師
2020 03/15 15:50
你好,取得了發(fā)票沒有認(rèn)證,但是入賬了,是通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目核算的
84784948
2020 03/15 15:51
也就是說沒有入賬的話,也可以認(rèn)證女入賬對(duì)嗎
84784948
2020 03/15 15:51
就是我可以后期認(rèn)證后再入賬,可以嗎
鄒老師
2020 03/15 15:54
你好,發(fā)票沒有認(rèn)證可以先入賬,稅額部分通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額核算,之后認(rèn)證了從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額 核算
84784948
2020 03/15 18:12
哦哦哦,那老師。就是12月份調(diào)了很多帳,那12月份財(cái)務(wù)報(bào)表修改后,前面的財(cái)務(wù)報(bào)表需要修改嗎
鄒老師
2020 03/15 20:12
你好,12月份及以后月份的報(bào)表需要修改的
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