問題已解決

公司2019年底開材料銷項發(fā)票3300萬,由于甲方付款比較晚,所以在春節(jié)前未落實給供應(yīng)商的付款,沒有付款,材料供應(yīng)商沒有給開進項發(fā)票,這個問題有辦法解決嗎?只能據(jù)實繳納增值稅嗎?

84784959| 提問時間:2020 03/18 15:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
是的喲,你這沒取得進項,增值稅只能按銷項如實交納了
2020 03/18 15:48
84784959
2020 03/18 15:56
繳納相關(guān)的增值稅后,相關(guān)的業(yè)務(wù)資料(需要完善五流合一嗎?),如果我公司后期沒有收到相關(guān)進項發(fā)票,公司還會有其他損失嗎?或者有什么風險?
陳詩晗老師
2020 03/18 15:57
是的,需要的。 有損失,你交的增值稅多了。
84784959
2020 03/18 15:58
風險?稅務(wù)會追溯問題嗎?
陳詩晗老師
2020 03/18 16:02
并不會,你又不是少交或漏稅了。
84784959
2020 03/18 16:04
就不需要相對應(yīng)材料進項票了嗎?
陳詩晗老師
2020 03/18 16:07
你無法取得進項,你就是按銷項全額交稅,況且你沒有成本,所得稅是按收入全額交。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~