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前一會計(jì)年度的所得稅沒計(jì)提,到下一年度匯算清繳,繳納的所得稅怎么入賬。

84785000| 提問時間:2020 03/19 19:23
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
計(jì)提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補(bǔ)交稅款時   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 小準(zhǔn)則:借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅   補(bǔ)交稅款時   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020 03/19 19:42
84785000
2020 03/19 19:49
那這樣我們看報(bào)表時:負(fù)債表中的未分配利潤本月數(shù)=負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)+利潤表凈利潤累計(jì)數(shù)-調(diào)整以前年度損益調(diào)整數(shù)?
maize老師
2020 03/19 19:50
是的,這個是多這個以前年度損益調(diào)整
84785000
2020 03/19 19:53
好的,謝謝老師的細(xì)心講解
maize老師
2020 03/19 19:54
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
84785000
2020 03/19 19:55
嗯嗯,好的
maize老師
2020 03/19 19:58
好,讓我這邊先結(jié)束哈,我這邊好回復(fù)別的學(xué)員,謝謝
84785000
2020 03/19 20:00
好的/:ok ,謝謝
maize老師
2020 03/20 08:00
讓我這邊先結(jié)束哈 謝謝
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