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應交增值稅下各明細科目如何結轉

84785017| 提問時間:2020 03/23 20:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 年末的時候把增值稅下三級結平 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等
2020 03/23 21:05
84785017
2020 03/23 21:19
那其他的呢
84785017
2020 03/23 21:20
應交增值稅不是還有其他的明細科目嗎
84785017
2020 03/23 21:20
那些不用嗎
84785017
2020 03/23 21:21
我在網(wǎng)上查找資料,有搜到是這樣的結轉進項稅額類的科目相關發(fā)生額: 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額、已交稅金、減免稅款、出口抵減內銷產(chǎn)品應納稅款) 結轉銷項稅額類的科目相關發(fā)生額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額、出口退稅、進項稅額轉出、轉出多交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅
bamboo老師
2020 03/23 21:23
凡是發(fā)生后有余額的科目都應該結轉 我最后一筆分錄寫的等就表示還有其會計科目 就是把發(fā)生的時候在借方 結轉的時候寫到貸方 發(fā)生的時候在貸方 結轉的時候寫在借方就好了 每年年末都要做這筆分錄的
84785017
2020 03/23 21:26
甘老師,那我網(wǎng)上找的這個資料是不是不完整,不可采取
bamboo老師
2020 03/23 21:28
最好按照我前面給您寫的比較合適
84785017
2020 03/23 21:39
好的,謝謝甘老師的指導
bamboo老師
2020 03/23 21:40
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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