問題已解決

我之前買材料及固資, 借:預(yù)付款……60131 貸銀行存款60131 退貨退款3054.5他直接退給工作人員采購了, 收到發(fā)票,發(fā)票金額還是60131,專票, 我如何寫分錄

84784968| 提問時(shí)間:2020 04/07 21:59
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,發(fā)票金額沒有減去退貨的嗎
2020 04/07 22:00
84784968
2020 04/07 22:03
沒有,他也不給我從開發(fā)票,說就開60131請(qǐng)問我如何做賬
冉老師
2020 04/07 22:05
你好,你們付款按照多少付款
84784968
2020 04/07 22:08
我可不可以做 借,原材料或者固定資產(chǎn), 應(yīng)繳稅款~進(jìn)項(xiàng)稅 其他應(yīng)收款采購~質(zhì)量差價(jià)折讓 貸:銀行存款
84784968
2020 04/07 22:08
那發(fā)跟付款不一致
冉老師
2020 04/07 22:13
你好,按照實(shí)際做賬 借,原材料或者固定資產(chǎn), 應(yīng)繳稅款~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
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