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實(shí)務(wù)
問題已解決
暫估入庫商品金額比收到發(fā)票后金額少了?賬務(wù)怎么處理?
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速問速答你好 那你就紅沖暫估分錄 。按你實(shí)際發(fā)票做入庫入賬
2020 04/10 19:53
84784986
2020 04/10 20:09
按實(shí)際發(fā)票金額入庫,科目余額表該商品金額多了。怎么調(diào)賬?
meizi老師
2020 04/10 20:14
你好 你把你暫估分錄紅沖了。 然后按你實(shí)際發(fā)票來做賬 就可以了。 如果你銷售了產(chǎn)品出去的。 你就去調(diào)整你結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄 。 多結(jié)轉(zhuǎn)了沖 少結(jié)轉(zhuǎn)了補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
84784986
2020 04/10 20:25
調(diào)整分錄怎么做?多了0.02
meizi老師
2020 04/10 20:27
你好 你這個是什么分錄導(dǎo)致的多了0.02
84784986
2020 04/10 20:28
沖銷之前暫估入庫的分錄,然后按發(fā)票金額填寫,多出了0.02
meizi老師
2020 04/10 20:30
你好 你已經(jīng)按你發(fā)票金額來做 你暫估了100元 你沖100 然后按你發(fā)票金額100.02來做庫存商品即可。
84784986
2020 04/10 20:34
就是按發(fā)票金額入賬多了0.02元,科目余額表里也多了0.02元,怎么調(diào)整?
meizi老師
2020 04/10 20:34
你好 你就按你發(fā)票的來做就行了。 你實(shí)際成本本來也是100.02的金額的 。
84784986
2020 04/10 20:39
多出的0.02元不需要做分錄調(diào)整嗎?
meizi老師
2020 04/10 20:41
你好 不用。 你本來就是按你發(fā)票在做分錄了。 你不能跟你暫估的去比 。 比如你買東西是10元 你暫估的是10元 但是實(shí)際收到發(fā)票是11元 那么你就要沖10元 按11元來做賬 。
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